📊 Зачет НДС по ЭСФ: что изменилось в 1С?В соответствии с действующим законодательством РК 🇰🇿, при принятии НДС в зачет по электронному счету-фактуре необходимо обязательно отразить это в ИС ЭСФ.💡 В связи с этим в 1С добавлен новый инструмент —документ «Извещение об отнесении в зачет НДС»🔧 Что реализовано в конфигурации?✔️ Новый документ для синхронизации с порталом ИС ЭСФ✔️ Новые регистры:Обязательства по извещениям ИС ЭСФОбязательства по зачету ИС ЭСФ⚙️ Как это работает?📥 При проведении ЭСФ полученного:→ формируется сумма НДС, которую можно взять в зачет(регистр: Обязательства по извещениям)📦 При проведении поступления:→ фиксируется сумма НДС, фактически принятая в зачет(регистр: Обязательства по зачету)❗ Важно:Организация должна быть плательщиком НДСи не должен стоять признак «Принимать НДС без ЭСФ»🧾 Как оформить извещение?Есть 2 варианта:1️⃣ По каждому ЭСФ отдельно2️⃣ Сразу за период📌 В списке ЭСФ появилась кнопка«Принять НДС в зачет по ЭСФ»🔍 Заполнение документа✔️ Можно заполнить:по остаткам (автоматически)вручную (с корректировкой)✔️ Есть детализация до первичных документов✔️ Можно принять НДС частично или полностью🚀 ОтправкаПосле заполнения нажимаем «Отправить»📡 Документ уходит в ИС ЭСФ✅ После принятия:статус меняется на «Подтвержден»присваивается регистрационный номер💬 Итог:Теперь зачет НДС полностью контролируется и синхронизируется с порталом ИС ЭСФ — меньше ошибок и больше прозрачности.#1собучение #извещениендс #инфоаудит #НДС #исэсф https://www.instagram.com/p/DW3Af2aiEyc/?igsh=aXh1MDFmNzlnOTJn
Бухгалтер + 1С (помощь своим)
@anna_accounting
Этот канал создан для оповещения о выходе новых законов или проектов, а также для помощи бухгалтерам в работе с 1СКОНСУЛЬТАЦИЯ за 80000 в год! Ссылка приглашение в чат https://t.me/anna_accounting
Похожие каналы
Все →Последние посты
📊 НДС к зачету в 1С: как проверить и не допустить ошибокРаботаете с НДС в 1С и хотите быть уверены, что всё отражено корректно? Тогда этот инструмент вам точно пригодится 👇В слайдах показали, как с помощью универсального отчета:✅ Проанализировать НДС, относимый в зачет✅ Увидеть каждый документ, в котором отражён НДС✅ Проверить корректность заполнения данных✅ Настроить коды строк декларации✅ Быстро найти и исправить ошибки📌 Особенно важно перед сдачей ФНО — чтобы избежать расхождений и лишних вопросов от налоговой.💡 Универсальный отчет — это не просто проверка, а полноценный инструмент контроля НДС в учете.Если у вас:— «не сходится» НДС— есть сомнения по зачету— или хотите ускорить проверку👉 обязательно используйте этот отчет в работе📩 Нужна помощь с настройкой или проверкой в 1С? Пишите — подскажем и настроим#1собучение #НДС #ФНО300 #инфоаудит #БухгалтерияРК https://www.instagram.com/p/DW0H_IHCJB1/?igsh=MWR1MXRxazUxZXY3bA==
🔥 ПРОВЕРЯЙ КОНТРАГЕНТА ПРЯМО В 1С! 🔥Мы разработали новый сервис, который упростит вашу работу и сэкономит время ⏳💻 Теперь в вашей 1С:✅ Проверка контрагента через КГД в пару кликов✅ Актуальные данные — без ручного поиска✅ Автоматическое заполнение реквизитов в карточке🚀 Никакой рутины — всё работает прямо в системе!💡 Как подключить?📩 Пишите в директ, или по телефону WhatsApp +7(700)784-20-20 подключим и покажем, как это работает https://www.instagram.com/p/DWoFGjOiOf7/?igsh=Y2hodWQ0d3oxejBs
📌 НДС В ЗАЧЕТ: КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ С ДАТОЙ?Разбираем Статья 481 Налогового кодекса РК простым языком 👇💡 Главное правило:НДС берём в зачет по дате получения товаров, работ или услуг, а не по дате счета-фактуры.📊 Что это значит на практике?✔️ Получили товар в марте → НДС в зачет в марте✔️ Даже если ЭСФ выписан позже — ориентируемся на факт получения⚠️ А если был исправленный ЭСФ?Есть 2 варианта:1️⃣ Дата оборота НЕ изменилась👉 НДС остаётся в том же периоде(ничего переносить не нужно)2️⃣ Дата оборота ИЗМЕНИЛАСЬ👉 НДС переносим в новый период📌 Пример:🔹 Было: март🔹 Исправили на: апрель❗ НДС нужно отразить в апреле💼 Совет бухгалтерам:Всегда проверяйте:✔️ дату получения ТРУ✔️ дату оборота в ЭСФ✔️ были ли исправленияСохрани пост, чтобы не потерять ✅И отправь коллеге, который ведет НДС 😉#НДС #БухгалтерияРК #ФНО300 #ЭСФ #НалогиКазахстан https://www.instagram.com/p/DWnOumZCBly/?igsh=MWY4Z3BnNWR5dDBrNA==
📢 Бухгалтер на обслуживание ИП и ТОООпытный бухгалтер с отличным знанием программ 1С возьмёт на сопровождение:✔️ ИП✔️ ТОО💼 Полное ведение бухгалтерии📊 Сдача отчетности💻 Работа в 1С (все участки)💰 Стоимость услуг — от 50 000 тг📩 Пишите в личные сообщения для консультации и расчёта стоимости под ваш бизнес!
📊 Основные средства и ФНО 100.00: как отразить поступление и амортизацию?Разобрали на слайдах ключевые моменты, с которыми часто возникают вопросы 👇🔹 Поступление основных средствПоказываем:— как корректно оформить приобретение ОС— какие данные важно заполнить🔹 Отражение в ФНО 100.00Разбираем:— где именно отражается стоимость ОС— на что обратить внимание при заполнении формы🔹 Амортизация по налоговому учетуПошагово:— как начислить амортизацию— как корректно отразить в ФНО 100.00💡 В слайдах — наглядные примеры и алгоритм действий, которые можно сразу применить в работе.Сохраняйте, чтобы не потерять ✔️И делитесь с коллегами, кому это актуально 📌#инфоаудит #бухучет #налоговыйвычет #ФНО #обучение1с https://www.instagram.com/p/DWiGQI4CO_w/?igsh=MW81OW51NWp1bml3cA==
📊 Проверка статей затрат для отражения в ФНО 100.00При подготовке декларации по КПН (ФНО 100.00) важно убедиться, что все расходы корректно отражаются в налоговом учете. Ошибка в статье затрат может привести к тому, что расходы не попадут в нужные строки декларации.🔎 В карусели показали, как сформировать отчет в 1С, который поможет проверить:• какие статьи затрат используются в учете• настроено ли отражение расходов в налоговой отчетности• корректно ли статьи попадают в ФНО 100.00📑 Такой контроль позволяет:✔ избежать ошибок при заполнении декларации✔ вовремя выявить некорректные настройки статей затрат✔ корректно сформировать налоговую отчетностьЛистайте слайды — там пошагово показано, как сформировать нужный отчет и проверить статьи затрат.💡 Сохраняйте пост, чтобы не потерять перед сдачей ФНО 100.00.#1сбухгалтерия #бухучет #ФНО100 #налогирк #ИнфоАудит https://www.instagram.com/p/DV-FyuuiHDu/?igsh=c3UwZjA0eWk3bGh6
Как загрузить зачет по НДС файлом в ИС ЭСФ?Необязательно заполнять документ вручную — в системе есть удобная возможность загрузки данных из файла. Это значительно экономит время бухгалтеру.Разберём коротко, как это сделать 👇1️⃣ Перейдите в раздел «ЭСФ» → «Зачет по НДС».Ранее документ можно было создавать вручную, но также доступна загрузка из файла.2️⃣ Нажмите кнопку «Импортировать».Система предложит скачать образец файла, который нужно заполнить.3️⃣ Заполните файл.Необходимые данные можно взять из 1С, например из отчета:«Отчет по наличию счетов-фактур полученных».4️⃣ Загрузите файл в систему.После загрузки документ появится в списке документов.5️⃣ Проверьте и при необходимости отредактируйте.Если в файле были ошибки — их можно исправить прямо в системе.6️⃣ Подтвердите документ.После исправления ошибок файл будет успешно подтвержден.💡 Совет:Подготовка файла через отчеты в 1С помогает быстрее заполнить данные и минимизировать ошибки.#исэсф #НДС2026 #ЗачетНДС #налогирк26 #ИнфоАудит https://www.instagram.com/p/DVxJCARCJPW/?igsh=MTl3aThtNXpwaW1oZg==
📊 Расчет налогов по договорам ГПХ в 2026 годуВ 2026 году порядок расчета налогов по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) имеет свои особенности. Важно учитывать применение налоговых вычетов и правильное определение базы для расчета налогов.В слайдах разобрали два практических примера расчета 👇💰 Доход 50 000 тенге — с применением налоговых вычетов💰 Доход 500 000 тенге — без применения вычетов📌 На примерах показано:✔ какие налоги удерживаются✔ как формируется налоговая база✔ сколько налогов необходимо уплатить✔ какую сумму исполнитель получает на руки📚 Сохраняйте пост, чтобы быстро ориентироваться в расчетах налогов по ГПХ в 2026 году.#налоги26 #гпх26 #бухгалтерКЗ #бухучет26 #ИнфоАудит https://www.instagram.com/p/DVsHwl3CLI8/?igsh=NjAwbzUwZWN5OTV6
📌 Как оформить зачет по НДС в ИС ЭСФ? Пошаговая инструкцияВ разделе «ЭСФ» → «Зачет по НДС» налогоплательщик самостоятельно указывает ЭСФ, по которым планирует взять НДС в зачет.🔹 Шаг 1. Создаем извещениеНеобходимо создать извещение о зачете по НДС и указать его номер.🔹 Шаг 2. Добавляем ЭСФВ разделе «B» через функцию поиска добавляем ЭСФ:⚠️ Важно: добавление возможно только по одному документу, списком загрузить нельзя.Поиск можно выполнить:✔ по периоду выписки ЭСФ✔ по регистрационному номеру ЭСФ✔ по номеру учетной системыПосле поиска выбираем ЭСФ по одному для включения в зачет.🔹 Шаг 3. Указываем сумму НДСЕсли сумма НДС берется полностью — выделяем документы и нажимаем «Полное отнесение в зачет».Если частично — вручную корректируем сумму.🔹 Шаг 4. ОтправкаПосле заполнения извещение отправляется в систему.⚠️ Возможные ошибки:🔸 Обнаружен дубликат ранее подтвержденной записи по ЭСФ→ НДС по этой ЭСФ уже был ранее заявлен в зачет.🔸 ЭСФ имеет недопустимый статус→ Чаще всего это дополнительный ЭСФ или документ с некорректным статусом.🔸 По ЭСФ отсутствует начисленный НДС. Отнесение в зачет невозможно→ Документ выписан без НДС (например, освобожденный оборот).📊 Все извещения регистрируются по строкам с указанием номеров ЭСФ, поэтому важно внимательно проверять каждый документ перед отправкой.#НДС #ЭСФ #ЗачетНДС #БухгалтерияКазахстан #НалогиРК https://www.instagram.com/p/DVZ92o-iEHJ/?igsh=MTZsNW96N3hldGNtdQ==