Как изменить реквизиты банка в 1С?👉 Посмотреть в Мах
1С для бухгалтера ❤️
@buhi1c
Если вы бухгалтер в РФ и работаете в 1С, то наш канал именно для вас!✍️ Для связи: @ad_partners№ 4939154789
Похожие каналы
Все →Последние посты

📣 Новый помощник для перехода с УСН на ОСНО в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 Начиная с версии 3.0.200 от 19 июня 2026 года, в программе появился помощник перехода на общую систему налогообложения для тех компаний, которые потеряли право применения упрощенной системы налогообложения.1️⃣Раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты», установить общую систему налогообложения, выбрать месяц начала применения.2️⃣После сохранения новых настроек здесь же перейти на закладки «Налог на прибыль» и «НДС», проверить заполнение.3️⃣Раздел «Операции/ Изменение режима налогообложения/ Помощник перехода с УСН на ОСНО» - на закладке «Подготовка к переходу на ОСНО» необходимо выполнить операции до момента перехода на ОСНО – подготовить сообщение в ФНС, ввести остатки по налоговому учету доходов и расходов на ОСНО.4️⃣Здесь же на закладке «После перехода на ОСНО» в первом периоде применения общей системы налогообложения необходимо отразить в составе доходов и расходов операции переходного периода, а также проверить наличие НДС в документах реализации.5️⃣Здесь же по гиперссылке «Порядок перехода с УСН на ОСН» можно пройти в раздел техподдержки на сайте фирмы 1С и ознакомиться с законодательными требованиями при переходе с УСН на ОСН, сайт its.1c.ru. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

📣Как правильно пользоваться «звездочками» в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 При наведении курсора на заголовок справочника, журнала документов или любого другого объекта слева появляется «Звездочка». Для чего она, и как пользоваться?Это возможность сформировать список объектов, с которыми чаще всего работает пользователь, так называемое «Избранное», по аналогии с закладками в браузере при работе в сети Интернет.Добавить закладку можно нажатием по кнопке «Звездочка», она сменит свой цвет с серого на желтый. Убрать закладку можно таким же нажатием по кнопке «Звездочка», в этом случае она сменит свой цвет с желтого на серый.Список избранных объектов для конкретного пользователя можно просмотреть по кнопке «Звездочка» наверху справа на желтой панели инструментов рядом с именем пользователя, либо использовать сочетание горячих клавиш «Ctrl» +«Shift» + «B».Однократное нажатие по объекту в списке избранного позволит открыть объект без необходимости искать его в меню программы.Пример на скриншоте 👆🏻

📣 Изменение пароля пользователя в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 - легко Пользователь может изменить свой пароль на вход в 1С, если это не запрещено администратором программы.Шаг 1️⃣: раздел «Администрирование/ Сервис/ Сменить пароль». Если команда «Сменить пароль» недоступна, перейти к шагу 2.Шаг 2️⃣: команда «Настройки/ Настройка действий» в меню раздела «Администрирование» наверху справа, кнопка в виде шестеренки. В открывшемся окне в списке доступных команд в группе «Сервис» найти команду «Сменить пароль» и при помощи команды «Добавить» в средней части экрана перенести команду в список выбранных.Шаг 3️⃣: выбрать команду «Сменить пароль» из раздела «Администрирование», указать старый пароль, ввести новое значение пароля и подтверждение. Нажать на экранную кнопку «Установить пароль».Если пользователь забыл свой пароль, сбросить старое значение и ввести новое поможет администратор программы 1С. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

📣Проверяем учет в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 быстро и эффективно В программе есть отчет, позволяющий проверить правильность ведения бухгалтерского и налогового учета, корректность отражения операций в программе, сделать подсказки по исправлению ошибок в случае их обнаружения.1️⃣Раздел «Отчеты/ Анализ учета/ Экспресс-проверка».2️⃣Указать период формирования отчета. Желательно выбирать периоды помесячно, поквартально, либо с начала налогового периода.3️⃣При помощи кнопки «Показать настройки» выбрать и установить флажки напротив видов проверок, которые необходимо выполнить.4️⃣При помощи кнопки «+» напротив каждого раздела проверок возможно пройти внутрь и дополнительно детализировать, либо сократить проверку.5️⃣При помощи желтой кнопки в верхней части отчета выполнить проверку. При обнаружении ошибок воспользоваться расшифровками, они доступны к раскрытию при помощи кнопок «+» слева от отчета на панели инструментов. Блок «Рекомендации» позволяет пройти внутрь документов учета и внести изменения. При необходимости повторить проверку следует воспользоваться отчетом «Экспресс-проверка» снова. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

❗️Как включить или выключить проводки у операции, созданной вручную, в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В программе документ «Операция» из раздела «Операции/ Бухгалтерский учет/ Операции, введенные вручную» формирует записи в регистр бухгалтерии сразу после записи. Если нужно отключить проводки, удобно пользоваться командой «Выключить активность движений».Шаг 1️⃣: раздел «Операции/ Бухгалтерский учет/ Операции, введенные вручную», создать новый или открыть ранее созданный документ «Операция».Шаг 2️⃣: обратить внимание на значок справа от даты документа. Он обозначает активность проводок – если галочка зеленая – проводки включены, если галочка серая – выключены.Шаг 3️⃣: управлять переключением активности проводок можно при помощи кнопки «Еще/ Включить активность движений», если проводки отключены, и «Еще/ Выключить активность движений», если галочка зеленого цвета, и нужно деактивировать движения документа. Записать документ. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

📣Красивые отчеты в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 начинаются с колонтитулов Для печати и сохранения в файл стандартных бухгалтерских отчетов удобно настроить их колонтитулы. Раздел «Администрирование/ Настройка колонтитулов», в открывшемся окне выбрать выводимые параметры, вариант их отображения и место в отчете. Пользователь может выводить дату и время формирования отчета, его наименование. имя автора, номер страницы, а также произвольный текст.Есть возможность разместить информацию сверху, внизу, слева и справа. Доступен предварительный просмотр образца отчета.Если колонтитулы для первой страницы отчета отличаются от остальных, для использования предварительного просмотра удобно пользоваться номером страницы для отображения.Для всех колонтитулов можно выбрать вид и размер шрифта. Выполненные настройки необходимо сохранить при помощи желтой кнопки в верхней части экранной формы.В нашем примере в верхнем левом колонтитуле выводится время и наименование отчета, в левом нижнем колонтитуле отображается произвольный текст «Главный бухгалтер», в нижнем среднем колонтитуле расположен произвольный текст «Петров Максим Сергеевич», который не будет меняться в зависимости от пользователя, сформировавшего отчет. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

Уведомление по налогам до 25 июня 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В июньском уведомлении со сроком отправки до 25 июня включительно следует указать сумму страховых взносов с доходов работников за май 2026 года, код периода 31/02.Также в уведомление включаются суммы налога на доходы физических лиц с выплат между 01 и 22 июня, код периода 31/03. Выплаты с применением районных коэффициентов и северных надбавок, а также без них, следует разделять на разные КБК.Отдельные коды бюджетной классификации нужно выбрать, если есть доходы физических лиц, обложенные разными ставками налога на доходы.Сроки уплаты перечисленных налогов в составе ЕНС наступают 29 июня. Работает перенос, т.к. стандартный срок уплаты 28 число выпадает на выходной день.В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 следует открыть раздел «Стандартные и регламентированные отчеты/ 1С-Отчетность/ Регламентированные отчеты/ Уведомления» или раздел «Операции/ Единый налоговый счет/ Уведомления». Создать новое уведомление по одноименной кнопке, заполнить сведения.Уведомление следует записать, сформировать выгрузку по экранной кнопке «Выгрузить» в верхней части экрана, отправить файл выгрузки в контролирующий орган. Пример на скриншоте 👆👉 Посмотреть в МахУведомление по налогам до 25 июня 2026г. в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В июньском уведомлении со сроком отправки до 25 июня включительно следует указать сумму страховых взносов с доходов работников за май 2026 года, код периода 31/02.Также в уведомление включаются суммы налога на доходы физических лиц с выплат между 01 и 22 июня, код периода 31/03. Выплаты с применением районных коэффициентов и северных надбавок, а также без них, следует разделять на разные КБК.Отдельные коды бюджетной классификации нужно выбрать, если есть доходы физических лиц, обложенные разными ставками налога на доходы.Сроки уплаты перечисленных налогов в составе ЕНС наступают 29 июня. Работает перенос, т.к. стандартный срок уплаты 28 число выпадает на выходной день.В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 с

Новый счет в плане счетов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – за пару минут В программе заложена возможность создавать новые счета или субсчета. Если они созданы ошибочно, их можно удалить. Счета или субсчета, созданные разработчиками на этапе конфигурирования – предопределенные – удалить из программы нельзя.Обороты и остатки по счетам, созданным вручную, не будут попадать в бухгалтерскую отчетность, их потребуется добавлять вручную.Для создания нового счета нужно открыть план счетов из раздела «Главное», использовать экранную кнопку «Создать». Ввести код, вид,наименование счета, признак группы, забалансового, количественного, валютного учета, налогового учета по налогу на прибыль, ведения учета по подразделениям.При помощи экранной кнопки «Добавить» над табличной частью можно выбрать из списка справочников необходимые разрезы детализации – субконто. Для каждого из трех возможных субконто можно отдельно настроить необходимость суммового, валютного учета, а также хранения только оборотов без остатков – так называемое оборотное субконто. Но нему в стандартных бухгалтерских отчетах будет/не будет отображаться информация об остатках, только обороты. Пример на скриншоте 👆👉 Посмотреть в МахНовый счет в плане счетов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 – за пару минут В программе заложена возможность создавать новые счета или субсчета. Если они созданы ошибочно, их можно удалить. Счета или субсчета, созданные разработчиками на этапе конфигурирования – предопределенные – удалить из программы нельзя.Обороты и остатки по счетам, созданным вручную, не будут попадать в бухгалтерскую отчетность, их потребуется добавлять вручную.Для создания нового счета нужно открыть план счетов из раздела «Главное», использовать экранную кнопку «Создать». Ввести код, вид,наименование счета, признак группы, забалансового, количественного, валютного учета, налогового учета по налогу на прибыль, ведения учета по подразделениям.При помощи экранной кнопки «Добавить» над табличной частью можно выбрать из списка справоч

❓Что бы я настроил в 1С сразу, если бы мог вернуться на много лет назад и начать заново? 1) Учетную политику и перечень налоговНе откладывал бы базовые настройки на потом. От того, какие системы налогообложения, ставки и параметры учета указаны в программе, зависит корректность большинства операций и отчетов. Раздел «Главное/ Настройки/ Учетная политика», раздел «Главное/ Настройки/ Функциональность».2) План счетов и порядок проведения документовСразу проверил бы настройки счетов учета, аналитику и последовательность отражения хозяйственных операций. Исправлять ошибки в уже заполненной базе гораздо сложнее, чем один раз правильно настроить учет в начале работы.Раздел «Главное/ Администрирование/ Параметры учета/ Настройка плана счетов».3) Регистры сведений, особенно счета учета номенклатурыНастроил бы автоматическую подстановку счетов учета для товаров, материалов и продукции. Это избавляет от ручных исправлений и помогает избежать ошибок в проводках. Раздел «Справочники/ Номенклатура/ Счета учета номенклатуры».4) Структуру справочника «Статьи затрат»Заранее продумал бы состав статей затрат и настроил для них счета учета по умолчанию. Такая подготовка значительно упрощает анализ расходов и формирование отчетности. Раздел «Справочники/ Доходы и расходы/ Статьи затрат».5) Интервалы видимости в журналах документовМелочь, о которой многие забывают. Правильно настроенные интервалы помогают быстрее находить нужные документы и делают работу в программе заметно комфортнее. В любом журнале документов сверху справа кнопка «Еще/ Установить период».6) Настройки отчетовСразу создал бы и сохранил свои варианты отчетов: оборотно-сальдовые ведомости, анализ счетов, карточки счетов и другие формы, которыми пользуюсь регулярно. Это экономит массу времени в ежедневной работе. Раздел «Отчеты», в любом отчете после настройки наверху справа кнопка «Еще/ Сохранить настройки». 7) Права пользователей и ролиНастроил бы доступы еще до начала активной работы. Когда в базе появляется несколько

Как капитализировать любые виды затрат по новым ФСБУ — от закупок до командировочных расходов — пошаговый алгоритм от одного из авторов стандартов. Не пропустите бесплатный прямой эфир с основателем проекта «Переводчик с бухгалтерского» Алексеем Ивановым. Он подробно разберет логику ФСБУ — и как снизить риск ошибок при работе с ними. 23 июня в 12:00 по Москве вы узнаете: — Как новые ФСБУ разграничивают затраты и расходы — разбор классификаций. — Где часто ошибаются бухгалтеры в учете затрат на приобретение запасов, основных средств и нематериальные активы.— Как корректно отразить затраты в отчетности, чтобы избежать доработок и штрафов.В подарок участникам: памятка по учету расходов на проезд в командировках. Узнайте, нужен ли штамп на электронном посадочном и какие подтверждения оплат точно не примет налоговая. Зарегистрироваться бесплатно или по ссылке.
Как изменить адрес доставки в УПД👉 Посмотреть в Мах

📣 Фиксированные взносы ИП до 1 июля – считаем и платим в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 До 01 июля 2026 года включительно индивидуальные предприниматели уплачивают в бюджет РФ в составе ЕНС фиксированные взносы в размере 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, за 2025 год.В расчет включаются все доходы индивидуального предпринимателя по всем системам налогообложения за календарный период 2025 год – по общей или упрощенной системе налогообложения. Если предприниматель находится на патентной системе, в расчет идет потенциальный доход по патенту. Все доходы суммируются, из суммы вычитается 300 000 рублей и полученный результат умножается на 1%.Уведомление по указанной сумме не подается, ФНС делает расчет самостоятельно, результат можно увидеть в личном кабинете ИП на сайте nalog.ru.В программе расчет фиксированного платежа выполняется автоматически.Если ИП находится на патентной системе, стоимость патентов нужно внести в программу вручную в раздел «Главное/ Настройки/ Налоги и отчеты». Выбрать ИП, затем слева в меню «Патенты/ Список патентов», в открывшейся таблице выбрать год, создать нужное количество записей, сохранить изменения при помощи желтой кнопки «Провести и закрыть»Для проверки расчета фиксированного платежа в программе открыть раздел «Операции/ ИП/ Уплата фиксированных страховых взносов». Выбрать ИП, период, проверить расчет. Если пройти по гиперссылке с суммой в поле «Расчет страховых взносов/ С доходов», можно увидеть подробности расчета.Здесь же можно сформировать платежное поручение на оплату при помощи желтой кнопки «Оплатить с банковского счета» или сформировать квитанцию на оплату для ручного наличного платежа через банк. Программа в этом случае сформирует документ «Выдача наличных» с видом операции «Уплата налога». Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

📣 Лёгкий контроль дебиторской задолженности в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В программе 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 в справочнике «Договоры» в карточке элемента есть инструмент «Вид расчетов» - в группе настроек «Дополнительная информация».«Вид расчетов» поможет разграничить дебиторскую задолженность по видам в случае наличия у компании нескольких видов деятельности и сроков платежей.Разграничить «Виды расчетов» можно как необходимо. Этот реквизит можно вывести в верхний уровень группировки в отчетах, например, «Оборотно-сальдовая ведомость».Для примера – у компании есть два вида деятельности – производство продукции и сдача в аренду помещений. Среди покупателей в обоих видах деятельности встречаются одни и те же компании. Если стоит задача выяснить – сколько всего должны нам клиенты за продукцию и по аренде, поможет «Вид расчетов». Нужно завести два вида расчетов – «Продукция» и «Аренда», с каждым конкретным заказчиком создать в 1С по меньшей мере по два договора. Один из них будет с видом расчетов «Продукция», второй – «Аренда».Документы оплаты и реализации следует привязать к соответствующим договорам.При формировании ОСВ по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в настройках отчета на закладке «Группировка» добавить новую, в списке доступных полей «Договоры» раскрыть список по кнопке в виде плюса, выбрать «Вид расчетов». Итоговый отбор будет называться «Договоры. Вид расчетов». Вывести этот вид группировки на верхний уровень списка при помощи кнопки в виде синей стрелки вверх или вниз в списке группировок отчета. Сформировать отчет. Настройки можно сохранить для использования в дальнейшем по умолчанию –кнопка с дискетой «Сохранить как..» на панели инструментов отчета.Если после настройки в отчете остается пустое поле для группировки, это значит, что в договорах ниже вид расчетов не указан. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах
Одна из постоянных болей бухгалтера - ожидание первичных документов от контрагентов. Коллега поделилась жестким, но крайне эффективным лайфхаком:Мы ввели систему"отсутствия премии" за отсутствие документов. Каждый квартал менеджер ответственный за своих контрагентов приносит от них акты сверок. И если первичка отсутствует, то и премия тоже. Очень хорошо работает! Пользуетесь.Мы не призываем безоговорочно внедрять такие методы, а просто делимся различными рабочими и местами радикальными лайфхаками от коллег. Но факт остается фактом → когда вопрос касается кошелька, документы находятся значительно быстрее.Ранее мы писали, как используя штатный функционал 1С контролировать первичку.🍸Бух. без завалов🤷♂️Наш канал в мах

📣 Обновления для АУСН в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В версии 3.0.199.13 от 04 июня 2026 года в разделе «Зарплата и кадры» добавлен подраздел в блоке «НДФЛ» - «Расчеты НДФЛ АУСН».В новом подразделе можно просмотреть статусы расчетов НДФЛ, переданных в ФНС или банк из программы, если подключен сервис 1С:АУСН.Цепочка документов выглядит следующим образом: 1️⃣ Раздел «Зарплата и кадры/ Начисление зарплаты», или любой другой документ начисления – «Отпуск», «Больничный лист», «Увольнение» и другие. Оформить начисление сотруднику или группе.2️⃣ Раздел «Зарплата и кадры/ Ведомость в банк» или «Зарплата и кадры/ Ведомость в кассу», подготовить сведения для выплаты.3️⃣ Раздел «Банк и касса/ Банковские выписки» или на основании ведомости оформить документ оплаты денежных средств сотруднику – «Списание с расчетного счета».4️⃣ Передать сведения в ФНС или банк, отметить статус передачи в документе «Списание с расчетного счета».5️⃣В подразделе «Расчеты НДФЛ АУСН» можно просмотреть все платежные документы на выплаты сотрудникам. Также возможно отобрать статусы: «не проведен», «не передавался», «ожидает отправки», «передан в банк», «передан в ФНС», «принят в ФНС», «Отклонен ФНС», «Ошибка при отправке». Пример на скриншоте 👆🏻

📣Новое в работе с маркетплейсами в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 В версии 3.0.199.13 от 04 июня 2026 года появилась поддержка покупки товаров на маркетплейсе при оплате через агента и оформлении товарно-сопроводительных документов от имени владельца товаров.Автоматически засчитывается предоплата маркетплейсу при поступлении товаров от поставщика.Раздел «Банк и касса/ Банковские выписки/ Списание с расчетного счета», вид операции «Оплата поставщику». Произвести оплату маркетплейсу за ожидаемую поставку товаров, провести и проверить движения документа: Дт 60.02 Кт 51.Раздел «Покупки/ Поступления (акты, накладные, УПД)», указать поставщика, внутри гиперссылки «Расчеты» активировать флаг «Оплата через агента поставщика (маркетплейс), указать торговую площадку и договор с ними. Заполнить остальные поля документа в обычном порядке, провести, проверить движения: Дт 60.01 Кт 60.01 – задолженность по документу перенесена с поставщика на маркетплейс, Дт 60.01 Кт 60.02 – предварительная оплата маркетплейсу зачтена в качестве оплаты за текущее поступление ТМЦ. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах
📈 Средняя зарплата главного бухгалтера в Москве — от 150 до 300 тысяч рублей.Те, кто получает больше 350 000, — это не только бухгалтеры, но и финансовые лидеры компании. Они говорят на одном языке с директорами и аудиторами, умеют влиять на бизнес и управлять финансовыми результатами.Таких специалистов ищут всегда, и найти их непросто. Поэтому Московская Бизнес Академия открыла программу «Главный бухгалтер» для тех, кто хочет перейти от ведения учета к управлению финансами.За 7 месяцев обучения вы:— научитесь составлять и анализировать финансовую отчетность компании,— разберетесь в современных программах и инструментах бухучета,— изучите договорное и корпоративное право,— освоите налоговое планирование и оптимизацию налоговой нагрузки,— научитесь улучшать финансовые показатели компании,— поймете ключевые различия между российским законодательством и МСФО.Это полноценный онлайн-формат обучения с глубокой теорией и множеством практики. На связи будет личный куратор. Доступ к материалам и обновлениям останется у вас навсегда. В конце программы вы получите сертифицированный диплом о профессиональной переподготовке.❗️Приятный бонус: программа лицензирована, можно вернуть 13% через налоговый вычет.Оставляйте заявку и ищите подробности на сайте. По промокоду MOSCOW10 вас ждет приятная скидка 55%.Реклама: АНО ДПО "МБА" , ИНН 9725034765, erid: 2Vtzqx9mxBa

📣Цены номенклатуры в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3: автоматическая подстановка в документ Шаг 1️⃣: создать нужный тип цен, если ранее не был создан – раздел «Справочники и настройки/ Товары и услуги/ Типы цен номенклатуры».Шаг 2️⃣: раздел «Склад/ Цены/ Установка цен номенклатуры», создать новый документ, выбрать нужный тип цен, указать значения цен для товаров, дату, с которой новые цены действуют. Новое значение цены можно устанавливать не чаще одного раза в день.Шаг 3️⃣: раздел «Продажи/ Счета покупателям» или «Продажи/ Реализации (акты, накладные, УПД)», создать новый документ, либо отредактировать существующий. Для автоматической подстановки цены на товар тип цен должен быть привязан к договору с покупателем, либо выбран вручную в документе по гиперссылке с настройками НДС. Если пользователь создал ранее документ реализации ТМЦ и не делал установку цен номенклатуры документом, то значение цены записалось в регистр из документа и будет использоваться автоматически в следующих документах.Если в базе данных созданы и ручная установка цен документом, и автоматическая запись значения цены из документа реализации, наиболее высокий приоритет при подстановке в новые документы будет у цены, установленной в «Установке цен номенклатуры» на наиболее позднюю дату. Пример на скриншоте 👆🏻👉 Посмотреть в Мах

📣 Одна услуга для нескольких контрагентов в 1С:Бухгалтерии 8 ред.3 Для пакетной реализации одной услуги нескольким контрагентам подойдет документ «Оказание услуг».1️⃣Раздел «Продажи/ Оказание услуг».2️⃣ Создать новый документ при помощи одноименной кнопки или «горячей» клавиши «Ins» на клавиатуре.3️⃣ В поле «Вид расчетов» указать нужное значение. В карточках договоров с контрагентами необходимо заранее настроить виды расчетов. Например, если компания сдает в аренду помещения и ежемесячно выставляет счета и акты, можно в карточках договоров выбрать вид расчетов «Аренда» и использовать для заполнения в документе «Оказание услуг» и в качестве аналитики в ОСВ по счету 62, чтобы быстро ответить на вопрос «Сколько всего нам должны по аренде».4️⃣ В поле «Номенклатура» выбрать наименование реализуемой услуги.5️⃣ На закладке «Контрагенты» воспользоваться кнопкой «Заполнить/ По виду расчетов», либо добавить значения вручную.6️⃣ Здесь же указать количество и цену, либо сумму реализации по каждому заказчику.7️⃣ Если компания работает с НДС, на закладке «Счета-фактуры» отметить все строки.8️⃣ Проверить заполнение закладки «Счета учета».9️⃣ После проведения документа можно распечатать акты и счета-фактуры, либо УПД.1️⃣0️⃣ При печати актов используется номер документа «Оказание услуг» и через дробь порядковый номер контрагента в таблице. Например, если реализация является первойи оформлена на двоих, номера актов будут 1/1 и 1/2. При печати УПД используется нумерация счетов-фактур – они создаются с отдельной нумерацией для каждого документа, в обычном порядке. Пример на скриншоте 👆🏻